Презентация на тему: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
АНАЛИЗ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2009 – 2018 ГОДАХ, млн. руб.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ, млн. руб.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец
1/19
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 96)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (3785 Кб)
1

Первый слайд презентации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец

Изображение слайда
2

Слайд 2

Главные распорядителями бюджетных средств представили в финансовое управление мэрии годовую бюджетную отчетность за 2018 год в сроки, установленные распоряжением финансового управления мэрии от 29.12.2018 № 78, с 25 по 28 января 2019 года. Финансовым управлением мэрии проведена проверка годовой бюджетной отчетности; сформирована консолидированная бюджетная отчетность об исполнении городского бюджета и представлена в Департамент финансов области 13 февраля 2019 года. Годовая бюджетная и бухгалтерская отчетность проверены Контрольно-счетной палатой. СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД Отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год представлен мэром города в Череповецкую городскую Думу 29 апреля 2019 года. 27 мая 2019 года проведены публичные слушания по Отчету об исполнении городского бюджета за 2018 год

Изображение слайда
3

Слайд 3

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ В СООТВЕТСТВИИ С: сводной бюджетной росписью с учетом изменений, оформленных в установленном порядке; утвержденными лимитами бюджетных обязательств и принятыми планами на месяц; проведенными мероприятиями по увеличению доходов, погашения задолженности в городской бюджет и оптимизации расходных обязательств. нормами бюджетного законодательства; решением Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями), принятыми правовыми актами по расходованию средств

Изображение слайда
4

Слайд 4

ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018 ГОД Безусловное исполнение принятых расходных обязательств. Исполнено Выполнить целевые показатели майских указов Президента России. Исполнено, средняя зарплата от 29,3 тыс. рублей до 33,0 тыс. рублей. Недопущение просроченной кредиторской задолженности. Исполнено, указанная задолженность отсутствует Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета Обеспечить в 2018 году рост налоговых и неналоговых доходов к уровню 2017 года не ниже уровня инфляции. Исполнено + 563,8 млн. рублей (17,6%); в сопоставимых нормативах НДФЛ + 183,6 млн. рублей (5,1%) Сокращение объема муниципального долга (на 01.01.2018 – 652,0 млн. рублей, 31.12.2018 – 503,4 млн. рублей). Исполнено, сокращен на 148,6 млн. рублей Развитие межбюджетных отношений. Выполнено: увеличен объем МБТ городу на 30,2% к уровню 2017 года) Задачи, поставленные перед городом Губернатором области Дополнительное поступление НДФЛ от легализации «серой» заработной платы в бюджет области 155,8 млн. рублей ( поступило 158,9 млн. рублей ). Исполнено + 3,1 млн. рублей

Изображение слайда
5

Слайд 5

Внесение изменений в городской бюджет позволило перераспределять ресурсы в течение года млн. руб. В результате проведения грамотной бюджетной политики удалось: Направить полученную экономию и доп.доходы на: доп. укрепление МТБ образовательных учреждений – 4,9 млн. руб., нанесение горизонтальной разметки – 1,2 млн. руб., открытие ресурсного центра – 0,5 млн. руб., на софинансирование по строительству д/садов – 118,0 млн. руб., софинансирование по КГС – 27,0 млн. руб., пищеблоку в школе – 14,1 млн. руб. Осуществить перевод бюджетных муниципальных учреждений в автономные (в 2018 году переведено 67 учреждений (в сфере образования – 61, в сфере культура – 1, в сфере физкультура – 5). Сократить объем муниципального долга в течение года на 148,6 млн. руб. (на 01.01.2018 – 652,0 млн. рублей, 31.12.2018 – 503,4 млн. рублей). Благодаря взвешенной долговой политике, осуществлению заимствований у АУ, БУ и привлечению бюджетного кредита экономия составила 24,0 млн. руб. Выполнить все расходные обязательства и не допустить просроченную задолженность

Изображение слайда
6

Слайд 6: АНАЛИЗ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2009 – 2018 ГОДАХ, млн. руб

2015 год 2018 год 2016 год 2017 год 2014 год 2013 год 2011 год 2010 год 2012 год 2009 год +35,6% -0,6% +25,0% -24,0% 5 456,9 7 212,0 6 906,2 6 683,6 6 107,9 6 802,2 7 037,3 6 588,6 6 701,2 8 457,8 (+55% к 2009г) +33,5% +34,0% -5,4% -4,0% -1,2% +15,5% +14,0% -30,6% +5,8% -13,9% +9,6% -1,2% +2,7% +19,6% -1,4% +24,2% +13,4% -3,0% +2,9% +9,6% +27,4% -26,3% +15,2% +10,6% Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Изображение слайда
7

Слайд 7

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ, млн.руб. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Обеспечена сбалансированность городского бюджета Собственные доходы исполнены с ростом к плану 2018 года на 7,6% Объем муниципального долга за 2018 год сокращен на 22,8% к объему долга на начало года В 2018 году бюджет исполнен с профицитом НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЪЕМ МУНИЦИАЛЬНОГО ДОЛГА ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА -115,5 +245,3 8 212,5 8 457,8 8 423,0 8 307,5 доходы расходы план факт план 2018 г. факт 2018 г. 3 493,4 3 760,6 +267,2

Изображение слайда
8

Слайд 8: ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ, млн. руб

План уточненный Исполнение 8 212,5 Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 6 971,9 План первоначальный 110,0 % (+ 273,0 млн. руб.) 118,0 % (+ 116,7 млн. руб.) 130,4 % (+ 1 096,2 млн. руб.) к первоначальному плану 99,5 % ( -21,9 млн. руб.) 110,0 % (+ 273,0 млн. руб.) 99,2 % (-5,8 млн.руб.) к уточненному плану 8 457,8 План первоначальный План уточненный Исполнение Исполнение налоговых и неналоговых доходов: НДФЛ (+131,0 млн. руб.) – в рез-те поступления налога с повышенных дивидендов, проведенной работы по легализации з/платы; НИФЛ, ЗН (+49,7 млн. руб.) – в рез-те активного м/в взаимодействия по сниж-ю зад-ти и повышением информированности граждан о сроках уплаты налогов, а также пост-ния крупного досрочного платежа по ЗН; ЕНВД, ПСН (+53,2 млн. руб.) – в результате более низкой (13,0 млн.руб.), чем ожидалось (56,4 млн.руб), суммой предоставленных вычетов при покупке ККТ Налоговые доходы - Аренда земли (-194,6 млн. руб.) – в связи с досрочным расторжением договоров аренды, изменением стоимости земельных участков; Доходы от продажи активов (+135,7 млн. рублей) – в рез-те повышения ст-ти объектов на аукционе, погашения задолженности, продажи з/у; - Иные неналоговые доходы (+ 50,5 млн. руб. ) – в рез-те положительного результата работы МУП, продажи имущества МУП

Изображение слайда
9

Слайд 9

ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ И Г. ЧЕРЕПОВЦА ( налоговые и неналоговые доходы за исключением акцизов) 6,4 2016 к 2015 млрд.руб. по области 3,6 от г. Череповца 2017 к 2016 млрд.руб. 7,1 по области 3,5 от г. Череповца 2018 к 2017 млрд.руб. 14,8 по области 9,3 от г. Череповца доля налога на прибыль в приросте доходов 96 % доля налога на прибыль в приросте доходов 84 % доля налога на прибыль в приросте доходов 83 % ТЕМПЫ РОСТА (СНИЖЕНИЯ) ОТДЕЛЬНЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 2018 К 2015 Область Налог на имущество физлиц 206 % 143 % г. Череповец ЕНВД 108 % 89 % Неналоговые доходы 94 % 85 % НДФЛ 123 % 125 % Транспортный налог 98 % 105 % УСН 141 % 151 % Земельный налог с физлиц 72 % 92 %

Изображение слайда
10

Слайд 10

ИСПОЛНЕНИЕ ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ТРАНСФЕРТАМ В 2018 ГОДУ, млн. руб. 3 596,7 4 523,5 4 507,6 Первоначальный план на 2018 год У точненный план на 2018 год Исполнено за 2018 год + 926,8 Исполнение – 99,6% Объем МБТ из вышестоящих бюджетов 1,14 УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ: Соцвыплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям – 6,8 млн. рублей ( ФБ – 1,7 млн. рублей, ОБ – 3,2 млн. рублей, ГБ – 1,9 млн. рублей) Субсидирование части затрат соцпредпринимательства – 9,4 млн. рублей ( ФБ – 7,2 млн. рублей, ОБ – 2,1 млн. рублей, ГБ – 0,1 млн. рублей) Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 1,8 млн. рублей ( ФБ – 0,8 млн. рублей, ОБ – 0,2 млн. рублей, ГБ – 0,8 млн. рублей) Центральная городская набережная – 153,2 млн. рублей ( ФБ – 114,1 млн. рублей, ОБ – 34,1 млн. рублей, ГБ – 5,0 млн. рублей) Строительство общеобразовательной школы № 24 в 112 мкр. – 911,4 млн. рублей (ФБ – 620,4 млн. рублей, ОБ – 185,3 млн. рублей, ГБ – 105,7 млн. рублей) Строительство двух детских садов в 112, 144 мкр. – 34,1 млн. рублей (ФБ – 26,3 млн. рублей, ОБ – 3,9 млн. рублей, ГБ – 3,9 млн. рублей) Благоустройство дворов и общественных территорий в рамках программы по комфортной городской среде – 162,1млн. рублей ( ФБ – 85,6 млн. рублей, ОБ – 49,5 млн. рублей, ГБ – 27,0 млн. рублей) Участие в конкурсах, проектах муниципальными учреждениями млн. руб. Конкурс по поддержке мун. кинотеатров – 5,0 млн. руб.; Конкурсы, проводимые Фондом президентских грантов, например: инклюзивный социально-образовательных проект «Клуб безопасности» для детей с ограниченными возможностями – 2,9 млн. руб., развитие гражданского общества «Большие и маленькие волонтеры» – 0,5 млн. рублей; Областной конкурс на лучшую постановку ГТО – 0,1 млн. руб.; и другие

Изображение слайда
11

Слайд 11

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ, млн. руб. 6 019,5 1 734,1 553,9 Доля 72,4% Доля 6,7% Доля 20,9% Социальная сфера Прочие расходы Производственная сфера Фактическое исполнение за 2018 год 6 154,2 205,6 1 371,3 576,4 Текущие расходы Капитальное строительство Капитальные ремонты, включая ремонт улично-дорожной сети Прочие расходы Бюджет развития – 2 153,3 млн. рублей рост к 2017 г. на 48%

Изображение слайда
12

Слайд 12

Строительство школы, оборудование 911,4 ( ГБ – 105,7; ОБ – 185,3; ФБ – 620,4 ) Строительство 3 детских садов 352,8 (ГБ – 15,0; ОБ – 337,8) 37,4 ( ГБ – 7,2; ОБ – 3,9; ФБ – 26,3) Реконструкция детских садов 160,8 (ГБ – 56,3 ; ОБ – 104,5 ) Строительство ФОК, пришкольных стадионов 22,3 (ГБ ) 13,8 (ГБ) 162,1 ( ГБ – 27,0; ОБ – 49,5; ФБ – 85,6 ) 22,6 (ГБ – 6,9; ОБ – 3,2; ФБ – 12,5) Обеспечение жильем отдельных категорий граждан БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА в 2018 году составил порядка 2,2 млрд. рублей Приобретение специализированной техники и автобусов 87,1 (ГБ) Комфортная городская среда «Народный бюджет-ТОС» 35,7 (ГБ) Строительство, ремонт УДС и обеспечение безопасности ДД 178,1 Другие бюджетные инвестиции в объекты КС и КР объектов муниципальной собственности Развитие МСП 16,0 ( ГБ – 4,7; ОБ – 4,2; ФБ – 7,1) БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА В 2018 ГОДУ, млн. руб. Ремонт автовокзала Строительство центральной городской набережной 153,2 (ГБ – 5,0; ОБ – 34,1; ФБ – 114,1)

Изображение слайда
13

Слайд 13

Социальная поддержка граждан 52,1 Развитие земельно-имущественного комплекса 92,5 Совершенствование муниципального управления 173,4 Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения 56,3 Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости ОМСУ 5 6, 2 Развитие молодежной политики 9,3 Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» 9,4 Поддержка и развитие МСП 16,0 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 0,3 Здоровый город 0,2 Содействие развитию потребительского рынка 0,1 Развитие культуры и туризма 464,6 Охрана окружающей среды 5,6 Создание условий для развития физической культуры и спорта 345,2 Осуществление бюджетных инвестиций в объекты города 1 444,2 Развитие жилищно-коммунального хозяйства 971,5 Развитие образования 4 042,8 iCity-Современные информационные технологии 46,0 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 22,6 Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности 10,7 Развитие городского общественного транспорта 37,3 Реализация градостроительной политики 22,0 Развитие архивного дела 15,5 ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ НА ОСНОВЕ 24 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, млн. руб. Формирование современной городской среды 162,1 Расходы программного бюджета составили 8 055,9 млн. рублей или 97,0% от общих расходов бюджета

Изображение слайда
14

Слайд 14

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ В 2018 ГОДУ, млн. руб. Образование – 57 (услуги 55, работы 2) Культура – 35 (услуги 29, работы 6) Физкультура – 8 (услуги 3, работы 5) Прочие – 6 (услуга 1, работы 5 ) По состоянию на 1 января 2019 года функционировало 158 муниципальных учреждений, из них: 10 – казенных; 69 – бюджетных; 79 – автономных. Образование – 5 204,0 млн. рублей, из них: Дошкольное образование – 2 127,0 млн. рублей 74 муниципальных дошкольных образовательных учреждений 23 310 детей Общее образование 43 муниципальных общеобразовательных учреждений; 1 442 классов 36 754 обучающихся Мероприятия (результаты): дополнительно приняты в детские сады 200 детей раннего и младшего дошкольного возрастов; открыты 2 детских сада на 240 мест (пр. Строителей, 9 – 120 мест; ул. Ломоносова, 55 – 120 мест ) после ремонта и реконструкции зданий; созданы 3032 доп. места для детей раннего и младшего дошкольного возрастов, с 2013 по 2018 годы обеспечен охват дошкольным образованием до 91%; обеспечено участие 237 школьников в регион. этапе всероссийской олимпиады; выплачено по итогам 2017-2018 учебного года учащимся с 8 по 11 класс 50 городских стипендий; награждены 92 выпускника медалью «За особые успехи в учении»; отмечены 14 учащихся премией «100 юных талантов Вологодчины» Дополнительное образование (включая сферы «культура», «физкультура») – 412,7 млн. рублей 13 муниципальных учреждений дополнительного образования; 1 162 кружка и секции – 2 565,1 млн. рублей 21 558 обучающихся 106 ВСЕГО: услуг - 88, работ-18

Изображение слайда
15

Слайд 15

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ В 2018 ГОДУ, млн. руб. Физическая культура и спорт – 212,4 млн. рублей 417 спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий проведено на территории города; 8 657 человек занимаются в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города; 162 751 часов предоставлено горожанам для занятий ФКиС на объектах спорта муниципальных учреждений сферы Мероприятия (результаты): Культура, кинематография – 359,5 млн. рублей Мероприятия (результаты): 334,6 тыс. посещений музеев; 527,2 тыс. посещений библиотек; 142,6 тыс. посещений театрально-концертных мероприятий; 569,7 тыс. участников культурно-досуговых мероприятий; 386,4 тыс. посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий

Изображение слайда
16

Слайд 16

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ В 2018 ГОДУ, млн. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство – 427,6 млн. рублей содержание и ремонт улично-дорожной сети озеленение территорий общего пользования оснащение индивидуальными приборами учета муниципальных жилых помещений выполнена посадка 387,4 тыс. шт. цветочной рассады на площади 7 846,3  кв.м. цветников, установлены 11 цветочных (травянистых) фигур, формовочная и санитарная обрезка деревьев – 3037 шт., снос сухостойных деревьев и обрезка деревьев на пень – 897,91 м3, посадка – 2500 кустарников и 105 деревьев-саженцев, стрижка кустарника – 42,149 тыс. м2.; благоустроен 51 двор; произведено летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети; обеспечена работа 10 044 светильников наружного освещения; выполнено украшение города к 38-ти праздничным мероприятиям; обеспечено содержание 6 пляжей; проведен ремонт улично-дорожной сети города, общей площадью 11,75 тыс. кв. м, и ремонт асфальтобетонного покрытия улиц (картами), общей площадью 99,14 тыс. кв. м., нанесено 54,36 тыс. кв. м горизонтальной разметки; выполнен капитальный ремонт 2 МКД за счет дополнительных средств собственников; осуществлены работы по ремонту 26 незаселенной квартиры, произведена оплата за содержание и коммунальные услуги в отношении 174 незаселенных помещений; выполнен ремонт подъездов к земельным участкам в Заягорбском районе, предоставляемым отдельным категориям граждан, протяженностью 8,0 км Мероприятия (результаты): благоустройство дворов

Изображение слайда
17

Слайд 17

Ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения Ежемесячное социальное пособие на оздоровление отдельным категориям работников учреждений здравоохранения 14,9 8,3 Денежная компенсация на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений лицам, работающим в городе Череповце в должности «воспитатель» в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях, имеющих дошкольные группы 5,1 Ежемесячное социальное пособие на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений Компенсация части родительской платы штатным работникам за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений города 24,1 22,2 Городские премии имени И.А. Милютина в области образования 0,3 Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца » 0,3 0,2 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В 2018 ГОДУ (публичные нормативные обязательства) – 75,4 млн. руб. 1   915 1 652 1   083 77 47 15 9 10 млн. руб. к оличество человек Премии победителям конкурса профессионального мастерства «Учитель года 0,03 3

Изображение слайда
18

Слайд 18

ИТОГИ 2018 ГОДА В результате осуществления мер по управлению муниципальными финансами и достижения наилучших показателей по социально-экономическому развитию и качеству управления муниципальными финансами, город получил дополнительные средства в объеме 7,7 млн. рублей. Средства были направлены на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города, противопожарные мероприятия в социально-культурной сфере, освещение общегородских территорий. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 150,3 млн. рублей – профицит г ородского бюджета ПРОФИЦИТ 148,6 млн. рублей или на 22,8% сокращение объема муниципального долга МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ Исполнены к плановым назначениям 2018 года на 103,0% (налоговые доходы – на 110,0%, неналоговые доходы – на 99,2%, безвозмездные поступления – на 99,5%). ДОХОДЫ Исполнены к плановым назначениям 2018 года на 98,6%. Бюджетная политика – социально-ориентирована. Доля расходов на социальную сферу в общем объеме расходов составила 72,4%. Обязательства по заработной плате и социальным выплатам исполнены в полном объеме. Бюджет развития города составил 2 153,3 млн. рублей. РАСХОДЫ

Изображение слайда
19

Последний слайд презентации: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД г. Череповец

Спасибо за внимание! Проект решения об исполнении городского бюджета за 201 8 год размещен на официальном сайте мэрии города Череповца (вкладка: http://mayor.cherinfo.ru/750 )

Изображение слайда